¿QUÉ ES UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL?
De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, el Órgano Interno de Control es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos.
SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Servicios
FACULTADES
Facultades del OIC en la Ley Orgánica de la APF
Facultades del OIC en el Decreto por el cual se reestructura el INAOE
MARCO NORMATIVO OIC
MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF: 05 de febrero de 1917 y su última reforma publicada el 15 de abril de 2025.
LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
DOF: 29 de diciembre de 1976 y su última reforma publicada el 20 de marzo de 2025.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
DOF: 14 de mayo de 1986 y su última reforma el 08 de mayo de 2023.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF: 20 de marzo de 2025.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
DOF: 18 de julio de 2016 y su última reforma el 20 de mayo de 2021.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
DOF: 18 de julio de 2016 y su última reforma el 20 de enero de 2025.
DOF: 15 de junio de 2018 y su última reforma el 19 de enero de 2023.
Ley General de Bienes Nacionales.
DOF: 20 de mayo de 2023 y su última reforma el 03 de mayo de 2023.
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
DOF: 26 de enero de 1990 y sus reformas.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
DOF: 07 de abril de 2020.
ACUERDOS
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
DOF: 03 de noviembre de 2016.
Acuerdo que reforma el diverso por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
DOF: 05 de octubre de 2018.
Acuerdo por el que se realizó las Disposiciones Generales
para la Realización del Proceso de Fiscalización.
DOF: 05 de noviembre de 2020.
Reglamento Interior de la SABG.
DOF: 31 de diciembre de 2024.
ACUERDO de Organización y reestructuración de los Órganos Internos de Control. DOF: 16 de enero de 2025.
Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal. DOF: 06 de septiembre de 2021.
LINEAMIENTOS
Ley Federal de Austeridad Republicana.
DOF: 19 de noviembre de 2019 y su última reforma el 16 de abril de 2025.
Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal.
DOF: 30 de julio de 2015.
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la atención e investigación de denuncias.
DOF: 07 de junio de 2024.
Lineamientos Generales que deberán observar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, para reportar la información en materia de auditoría a la Secretaría de la Función Pública, mediante el Sistema Integral de Auditorías.
DOF: 29 de noviembre de 2018.
ACUERDO por el que se establecen las Dsiposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización. DOF: 05 de noviembre de 2020 y su modificación el 08 de diciembre de 2022.
OTROS
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
DOF: 28 de diciembre de 2010 y su última reforma el 26 de junio de 2018.
Compendio Normatico en Materia de Fiscalización 2024. https://www.gob.mx/buengobierno/docum entos/compendio-normativo-en-materia-de-fiscalizacion-2024
DIRECTORIO
Argüelles Gómez María Margarita
Cargo: Oficina de Representación
Nivel de Puesto: MB1
Correo electrónico: contral@inaoep.mx | m.arguelles@inaoep.mx | ua_inaoe@secihti.mx
Extensión: 5401
Telefono Directo: 222 266 31 26
Terán Juárez Vianey
Cargo: Área de Auditoría y Mejora de la Gestión
Correo electrónico: vteran@inaoep.mx
Extensión: 5402
Rodríguez Pérez Jorge Amado
Cargo: Auditoría Interna
Nivel de Puesto: N19
Correo electrónico: jrodriguez@inaoep.mx
Extensión: 5405
Juárez Ramírez Marco Antonio
Cargo: Coordinador de Técnicos
Nivel de Puesto: N13
Correo electrónico: marcojr@inaoep.mx
Extensión: 5406
Tetel De la Cruz Andrea
Cargo: Área de Denuncias e Investigaciones
Correo electrónico: atetel@inaoep.mx
Extensión: 5407
Sánchez Sarmiento Delia
Cargo: Auditoría y Mejora de la Gestión
Nivel de Puesto: N19
Correo electrónico: deliass@inaoep.mx
Extensión: 5404
REMUNERACIONES
Nómina Transparente OIC
UNIDAD DE ENLACE
UNIDAD DE ENLACE EN LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL OIC EN LA SECIHTI EN EL INAOE
Teléfono: 222 266 31 00 ext. 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406 y 5407
E- mail: contral@inaoep.mx
Nombre del servidor público habilitado: María Margarita Argüelles Gómez
Cargo: Oficina de Representación
Teléfono: 222 266 31 00 ext. 5401
E- mail: m.arguelles@inaoep.mx
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA AL OIC
Solicitudes
COMUNICADOS
Declaración de modificación patrimonial
ÁREAS DEL OIC
Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México, Código Postal 72840, Tel: (222) 266.31.00, difusion@inaoep.mx
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